內部稽核組織及其執行情形
組織及任免
本公司稽核組直接隸屬於董事會,設置一名專任稽核主管及適當人數之專任稽核員。
稽核主管之任免、薪資報酬需經董事會同意。
執行情形
計劃性稽核:每年依風險評估結果擬定次年度稽核計劃,經董事會通過後會知相關單位,依計劃進行稽核作業。
特定性稽核:董事會及審計委員會得視需要指派稽核人員,就特定事項進行稽核。
自行評估
為落實自我監督之機制,及提昇內部稽核部門之品質與效率,各單位每年辦理自行評估,執行完畢後交由內部稽核單位覆核。
本公司稽核組直接隸屬於董事會,設置一名專任稽核主管及適當人數之專任稽核員。
稽核主管之任免、薪資報酬需經董事會同意。
計劃性稽核:每年依風險評估結果擬定次年度稽核計劃,經董事會通過後會知相關單位,依計劃進行稽核作業。
特定性稽核:董事會及審計委員會得視需要指派稽核人員,就特定事項進行稽核。
為落實自我監督之機制,及提昇內部稽核部門之品質與效率,各單位每年辦理自行評估,執行完畢後交由內部稽核單位覆核。